SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 152/2021
Číslo v CRZ*: |
152/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
potraviny - rôzne, múka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GVP spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné, IČO: 36446190 |
Hodnota faktúry: |
138,61 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.05.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/029/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06