SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 151/2021

Číslo v CRZ*:

151/2021

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lonater - Ing. Šesták, Š. Tučeka 2, IČO: 11957336

Hodnota faktúry:

185,88 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.05.2021

Dátum zverejnenia:

19.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 049/2021/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06