SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 111/2021
Číslo v CRZ*: |
111/2021 |
Predmet: |
materiál na opravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MERKURY SHOP, s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735 |
Hodnota faktúry: |
2 939,29 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.04.2021 |
Dátum zverejnenia: |
03.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 038/2021/5 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06