SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 111/2021

Číslo v CRZ*:

111/2021

Predmet:

materiál na opravy

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY SHOP, s.r.o. Prešov, Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

2 939,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.04.2021

Dátum zverejnenia:

03.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 038/2021/5

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06