SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 35/2021

Číslo v CRZ*:

35/2021

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ingema s.r.o., Hlivištia 23, IČO: 36575411

Hodnota faktúry:

180,46 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.02.2021

Dátum zverejnenia:

23.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 013/2021/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06