SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 12/2021

Číslo v CRZ*:

12/2021

Predmet:

materiál na údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340

Hodnota faktúry:

249,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.02.2021

Dátum zverejnenia:

17.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 014/2021/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06