SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 557/2020

Číslo v CRZ*:

557/2020

Predmet:

materiál na krúžkovú činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing.Peter Kločanka - MULTI šport, J. lŠvermu 1344/1, 071 01 Michlovce, IČO: 43309844

Hodnota faktúry:

774,37 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.12.2020

Dátum zverejnenia:

10.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 231/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06