SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 557/2020
Číslo v CRZ*: |
557/2020 |
Predmet: |
materiál na krúžkovú činnosť |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Peter Kločanka - MULTI šport, J. lŠvermu 1344/1, 071 01 Michlovce, IČO: 43309844 |
Hodnota faktúry: |
774,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 231/2020/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06