SOŠ technická Michalovce - faktúry
Faktúra: 410/2020
Číslo v CRZ*: |
410/2020 |
Predmet: |
materiál na opravy a údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce |
Hodnota faktúry: |
186,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
16.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 148/2020/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2019 08:25
Upravené:
19.11.2019 17:06