SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 410/2020

Číslo v CRZ*:

410/2020

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: ADAM OIL, s.r.o., Letná 3973, 071 01 Michalovce

Hodnota faktúry:

186,48 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.10.2020

Dátum zverejnenia:

16.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 148/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06