SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 399/2020

Číslo v CRZ*:

399/2020

Predmet:

služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: BE-SOFT a.s., Krakovská 2398/23, 04001 Košice, IČO: 36191337

Hodnota faktúry:

104,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.10.2020

Dátum zverejnenia:

14.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. E201610/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06