SOŠ technická Michalovce - faktúry

Faktúra: 327/2020

Číslo v CRZ*:

327/2020

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: KOVOTYP s.r.o., LĽanová 8,

Hodnota faktúry:

5 405,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.08.2020

Dátum zverejnenia:

08.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 106/2020/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2019 08:25
Upravené: 19.11.2019 17:06