SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 191/2020

Číslo v CRZ*:

191/2020

Predmet:

telefóny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

52,67 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.05.2020

Dátum zverejnenia:

19.05.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva 2028258125

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21