SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 716/2024
Číslo v CRZ*: |
716/2024 |
Predmet: |
Materiál - kancelárske potreby + tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s..r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414 |
Hodnota faktúry: |
909,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.01.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
OBJ 222/2024/1 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02