SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 674/2023
Číslo v CRZ*: |
674/2023 |
Predmet: |
materiál - elektro |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HAGARD-HAL s.r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990 |
Hodnota faktúry: |
230,05 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
18.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 176/2023/5,180/20232 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
23.05.2024 14:02