SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 419/2023
Číslo v CRZ*: |
419/2023 |
Predmet: |
chlieb a pečivo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pekáreň KELPEK s.r.o., Čierne Pole 36, 079 01, IČO: 47019719 |
Hodnota faktúry: |
10,71 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 5/135/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21