SOŠ technická Michalovce - zmluvy
Faktúra: 414/2023
Číslo v CRZ*: |
414/2023 |
Predmet: |
bezdrôtový Gbit dátový prepoj |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, IČO: 51142414 |
Hodnota faktúry: |
285,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
21.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 139/2023/2 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:32
Upravené:
28.07.2022 14:21