SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra: 685/2019

Číslo v CRZ*:

685/2019

Predmet:

materiál - tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: Soft-Tech, s.r.o., Stropkov, Krátka 1053/3, 09101 Stropkov, IČO: 45917272

Hodnota faktúry:

629,29 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2019

Dátum zverejnenia:

05.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Objednávka 240/2019/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 23.05.2024 14:02