SOŠ technická Michalovce - zmluvy

Faktúra: 293/2020

Číslo v CRZ*:

293/2020

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: MaEL s.r.o., Višňová 1841/31, 071 01 Michalovce, IČO: 51142414

Hodnota faktúry:

101,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.07.2020

Dátum zverejnenia:

24.07.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 025/2020/2

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:32
Upravené: 28.07.2022 14:21