SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 54/2025
Číslo v CRZ*: |
54/2025 |
Predmet: |
cestovné náklady na prípravnú návštevu v rámci projektu Erasmus+ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ignis plus, n. o., Ruská 87, 07677 Ruská, IČO: 45745439 |
Hodnota faktúry: |
1 338,82 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.04.2025 |
Dátum zverejnenia: |
08.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01