SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 21/2025
Číslo v CRZ*: |
21/2025 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 06601 Humenné, IČO: 31692311 |
Hodnota faktúry: |
73,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.02.2025 |
Dátum zverejnenia: |
10.02.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01