SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 21/2025

Číslo v CRZ*:

21/2025

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: DELTA Humenné, s.r.o., 26. novembra 1, 06601 Humenné, IČO: 31692311

Hodnota faktúry:

73,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.02.2025

Dátum zverejnenia:

10.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01