SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 188/2024

Číslo v CRZ*:

188/2024

Predmet:

materiál na opravu skrinky

Zmluvná strana:

dodávateľ: DREVONAX Humenné, s.r.o., Družstevná 24, 06601 Humenné, IČO: 43875921

Hodnota faktúry:

218,69 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2024

Dátum zverejnenia:

16.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01