SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 161/2024

Číslo v CRZ*:

161/2024

Predmet:

spotrebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20, 04001 Košice, IČO: 36585271

Hodnota faktúry:

108,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2024

Dátum zverejnenia:

25.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01