SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 161/2024
Číslo v CRZ*: |
161/2024 |
Predmet: |
spotrebný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ANJEL - metrový textil, s.r.o., Námestie osloboditeľov 20, 04001 Košice, IČO: 36585271 |
Hodnota faktúry: |
108,44 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
25.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01