SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 113/2024
Číslo v CRZ*: |
113/2024 |
Predmet: |
aktivity ERASMUS+ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kiitos Consulting Kft., 1061 Budapest |
Hodnota faktúry: |
5 392,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
28.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01