SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 107/2024

Číslo v CRZ*:

107/2024

Predmet:

telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

9,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.08.2024

Dátum zverejnenia:

07.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

07/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01