SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 43/2024

Číslo v CRZ*:

43/2024

Predmet:

prezentačný panel - projekt IKT

Zmluvná strana:

dodávateľ: GNOMA s.r.o., Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce, IČO: 36213063

Hodnota faktúry:

1 270,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.03.2024

Dátum zverejnenia:

21.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č.

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01