SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 41/2024

Číslo v CRZ*:

41/2024

Predmet:

počítač s príslušenstvom

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stofer s.r.o., 067 31 Udavské 184, IČO: 51902516

Hodnota faktúry:

482,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.03.2024

Dátum zverejnenia:

20.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 19/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01