SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 39/2024

Číslo v CRZ*:

39/2024

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Martin Zeleňák - STRECHSTAV, Pri parku 303, 072 22 Strážske, IČO: 43154816

Hodnota faktúry:

27,05 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.03.2024

Dátum zverejnenia:

15.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 18/2024

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01