SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 215/2023

Číslo v CRZ*:

215/2023

Predmet:

prehliadka výťahov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Miroslav Benetin, Agátová 18, 071 01 Michalovce, IČO: 34561536

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.12.2023

Dátum zverejnenia:

15.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 22/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01