SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 202/2023

Číslo v CRZ*:

202/2023

Predmet:

elektro materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: HAGARD:HAL spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra, IČO: 50032909

Hodnota faktúry:

26,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 79/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01