SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 196/2023

Číslo v CRZ*:

196/2023

Predmet:

preprava žiakov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Leškanič Dušan, Orgovánová 1493/9, 078 01 Sečovce, IČO: 35480653

Hodnota faktúry:

428,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.11.2023

Dátum zverejnenia:

23.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 70/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01