SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 193/2023
Číslo v CRZ*: |
193/2023 |
Predmet: |
fukár - projekt |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HECHT SK, spol. s r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza 1, IČO: 35874422 |
Hodnota faktúry: |
159,99 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
22.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 71/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01