SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 187/2023
Číslo v CRZ*: |
187/2023 |
Predmet: |
toner - projekt |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DELTA s.r.o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 |
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 65/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01