SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 180/2023
Číslo v CRZ*: |
180/2023 |
Predmet: |
materiál na opravy a údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Martin Zelňák - STRECHSTAV, Pri parku 303, 072 22 Strážske, IČO: 43154816 |
Hodnota faktúry: |
67,44 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 47/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01