SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 141/2023
Číslo v CRZ*: |
141/2023 |
Predmet: |
výroba pečiatok |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Firma LUKACEK s.r.o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 36586218 |
Hodnota faktúry: |
194,69 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.09.2023 |
Dátum zverejnenia: |
26.09.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 42/2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01