SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 10/2023
Číslo v CRZ*: |
10/2023 |
Predmet: |
dodanie IKT - projekt |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MIVASOFT spol. s.r.o., M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky, IČO: 36289906 |
Hodnota faktúry: |
44 608,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
08.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01