SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 139/2022

Číslo v CRZ*:

139/2022

Predmet:

podlaha

Zmluvná strana:

dodávateľ: Merkury SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

351,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.08.2022

Dátum zverejnenia:

16.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 57/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01