SOŠ Strážske - faktúry
Faktúra: 97/2022
Číslo v CRZ*: |
97/2022 |
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DELTA s.r.o., 26. Novembra 1, 066 01 Humenné, IČO: 31692311 |
Hodnota faktúry: |
311,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
25.05.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
objednávka č. 36/2022 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 14:26
Upravené:
21.11.2019 13:01