SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 211/2021

Číslo v CRZ*:

211/2021

Predmet:

elastické gumové expandéry

Zmluvná strana:

dodávateľ: BOMBAZLAVA

Hodnota faktúry:

91,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.12.2021

Dátum zverejnenia:

06.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 72/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01