SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 136/2021

Číslo v CRZ*:

136/2021

Predmet:

materiál na opravy a údržbu

Zmluvná strana:

dodávateľ: MERKURY SHOP s. r. o., Mierová 105, 066 01 Humenné, IČO: 51231735

Hodnota faktúry:

97,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.08.2021

Dátum zverejnenia:

26.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

č. objednávky 28/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01