SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 76/2021

Číslo v CRZ*:

76/2021

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: CAMEASK s. r. o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924

Hodnota faktúry:

25,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.05.2021

Dátum zverejnenia:

11.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka č. 7195103101

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01