SOŠ Strážske - faktúry

Faktúra: 39/2021

Číslo v CRZ*:

39/2021

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: DELTA s. r. o., 26. novembra 1, 056 01 Humenné, IČO: 31692311

Hodnota faktúry:

348,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.03.2021

Dátum zverejnenia:

26.03.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

objednávka 4/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 14:26
Upravené: 21.11.2019 13:01