SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9347

Číslo v CRZ*:

9347

Viazanosť k zmluve:

17-80/2025

Predmet:

kader material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Loreal, Plzenska 213/11, 15000Praha, IČO: 60491850

Hodnota faktúry:

817,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.06.2025

Dátum zverejnenia:

19.06.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25