SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9289

Číslo v CRZ*:

9289

Viazanosť k zmluve:

17-70/2025

Predmet:

latky bavlna

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Andreansky, Letná 36, IČO: Sp. Nova Ves

Hodnota faktúry:

412,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.05.2025

Dátum zverejnenia:

30.05.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25