SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9091

Číslo v CRZ*:

9091

Viazanosť k zmluve:

17-13/2025

Predmet:

elektroinstal material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Seteza elektro, Šafárikovo nám. 1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387

Hodnota faktúry:

1 474,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2025

Dátum zverejnenia:

06.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25