SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9090

Číslo v CRZ*:

9090

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hranicna 662/17, 05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

1 359,85 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2025

Dátum zverejnenia:

05.03.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml 109-13/2023.............053 2023 PO

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25