SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9053

Číslo v CRZ*:

9053

Predmet:

prenajom velkoobjem kontajner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, Sadova 13,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31659641

Hodnota faktúry:

49,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.02.2025

Dátum zverejnenia:

21.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2-02/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25