SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9025

Číslo v CRZ*:

9025

Viazanosť k zmluve:

17-01/2025

Predmet:

oprava telefon ustredne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dobro, Mlynska 13,05311 Smižany, IČO: 31707718

Hodnota faktúry:

182,53 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.01.2025

Dátum zverejnenia:

05.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25