SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 9024

Číslo v CRZ*:

9024

Viazanosť k zmluve:

17-02/2025

Predmet:

cistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro plus, Radlinskeho 17,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

1 183,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.01.2025

Dátum zverejnenia:

05.02.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25