SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5710

Číslo v CRZ*:

5710

Viazanosť k zmluve:

10-169/2024

Predmet:

hutny material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Realus, Zimná 195/60,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36182605

Hodnota faktúry:

406,32 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.01.2025

Dátum zverejnenia:

03.01.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25