SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5333

Číslo v CRZ*:

5333

Viazanosť k zmluve:

10-86/2024

Predmet:

beton, doprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: Betol J Olejník, 052 01 Teplička 296, IČO: 37176617

Hodnota faktúry:

170,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.06.2024

Dátum zverejnenia:

21.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25