SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5278

Číslo v CRZ*:

5278

Viazanosť k zmluve:

10-80/2024

Predmet:

kancelarske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Cunik Ladislav dataservis, Letná 65,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 10761691

Hodnota faktúry:

767,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.05.2024

Dátum zverejnenia:

06.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25