SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 5238

Číslo v CRZ*:

5238

Predmet:

voda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pod vodar prevadz spolocnost, Hraničná 17, 05889 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

753,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2024

Dátum zverejnenia:

10.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

053/2023PO 109-13/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25